Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 3º Bimestre de 2023 | |||||||||||
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
|||||||
Ação Legislativa | 33.250.000,00 | 3.942.473,17 | 12.789.443,37 | 3.917.107,57 | 11.838.105,28 | ||||||
Administração Geral | 297.227.417,67 | 38.433.235,34 | 143.690.119,84 | 42.466.378,09 | 117.585.658,78 | ||||||
Normatização e Fiscalização | 12.925.106,40 | 1.373.519,17 | 5.842.365,39 | 1.762.469,16 | 4.903.013,49 | ||||||
Tecnologia da Informação | 5.428.300,00 | 352.966,03 | 2.537.269,34 | 477.503,92 | 1.789.585,85 | ||||||
Formação de Recursos Humanos | 510.100,00 | 37.770,86 | 302.612,18 | 73.986,50 | 204.277,82 | ||||||
Comunicação Social | 3.774.170,24 | 37.386,67 | 1.902.763,32 | 803.314,29 | 1.648.525,77 | ||||||
Policiamento | 13.217.646,14 | 1.677.060,41 | 6.225.938,56 | 1.916.155,76 | 5.501.012,35 | ||||||
Defesa Civil | 1.885.554,00 | 631.929,47 | 1.307.317,50 | 426.105,55 | 545.815,20 | ||||||
Assistência ao Idoso | 4.276.653,00 | 52.522,30 | 1.562.682,31 | 378.475,96 | 945.179,08 | ||||||
Assistência à Criança e ao Adolescente | 7.203.762,30 | 307.036,87 | 2.384.018,52 | 716.568,68 | 1.689.890,80 | ||||||
Assistência Comunitária | 12.473.370,67 | 1.588.602,73 | 8.618.826,22 | 1.785.524,58 | 5.346.930,47 | ||||||
Previdência do Regime Estatutário | 229.433.000,00 | 33.309.315,59 | 99.287.884,02 | 33.309.315,59 | 99.287.419,52 | ||||||
Atenção Básica | 122.316.039,54 | 18.394.714,15 | 69.177.333,50 | 20.383.726,67 | 56.410.662,84 | ||||||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 33.336.823,64 | 2.462.950,99 | 23.492.265,28 | 5.281.144,56 | 15.558.567,55 | ||||||
Suporte Profilático e Terapêutico | 11.625.504,58 | 868.032,14 | 3.620.530,22 | 1.058.927,79 | 3.070.155,04 | ||||||
Vigilância Sanitária | 6.473.400,00 | 748.692,67 | 2.786.408,78 | 901.811,51 | 2.422.860,27 | ||||||
Vigilância Epidemiológica | 1.581.064,75 | 137.176,13 | 754.482,46 | 180.242,43 | 498.686,91 | ||||||
Alimentação e Nutrição | 1.938.000,00 | 738.231,36 | 1.856.821,08 | 377.637,11 | 985.213,99 | ||||||
Ensino Fundamental | 159.242.999,23 | 19.491.097,03 | 85.754.054,32 | 23.099.403,08 | 70.587.163,20 | ||||||
Ensino Profissional | 135.000,00 | 0,00 | 54.600,00 | 20.684,33 | 34.647,88 | ||||||
Educação Infantil | 111.942.521,43 | 7.155.816,43 | 53.794.095,53 | 13.930.391,05 | 36.807.582,51 | ||||||
Educação de Jovens e Adultos | 6.953.630,00 | 640.768,20 | 2.249.995,29 | 646.908,26 | 2.220.835,55 | ||||||
Educação Especial | 1.969.500,00 | -48.228,80 | 1.510.804,54 | 227.095,20 | 390.241,94 | ||||||
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 12.694.189,08 | 18.355,41 | 1.166.967,15 | 552.491,60 | 616.721,82 | ||||||
Difusão Cultural | 2.893.539,21 | 782.613,69 | 1.649.783,39 | 519.847,24 | 1.124.995,17 | ||||||
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 1.870.500,00 | 28.388,77 | 1.121.723,59 | 236.297,54 | 575.552,94 | ||||||
Infra-estrutura Urbana | 69.473.712,12 | 2.936.475,93 | 28.475.609,55 | 5.193.500,95 | 13.692.187,49 | ||||||
Serviços Urbanos | 49.159.500,00 | -193.277,79 | 33.121.206,79 | 6.373.036,79 | 18.782.689,41 | ||||||
Transportes Coletivos Urbanos | 9.664.885,44 | 235.251,07 | 7.033.131,05 | 235.251,07 | 7.033.131,05 | ||||||
Habitação Urbana | 6.363.783,49 | 13.043,53 | 176.801,63 | 28.670,84 | 63.865,15 | ||||||
Saneamento Básico Urbano | 12.410.000,00 | 596.385,64 | 3.264.726,11 | 510.719,06 | 850.751,27 | ||||||
Preservação e Conservação Ambiental | 1.782.973,00 | 19.290,83 | 906.498,19 | 65.671,01 | 165.055,51 | ||||||
Controle Ambiental | 701.183,11 | 73.570,91 | 482.185,74 | 68.801,44 | 72.551,44 | ||||||
Recursos Hídricos | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Abastecimento | 52.000,00 | 0,00 | 960,00 | 53,11 | 150,89 | ||||||
Extensão Rural | 4.176.010,00 | 727.534,46 | 2.971.841,51 | 196.670,47 | 1.784.416,80 | ||||||
Promoção Industrial | 2.363.000,00 | 0,00 | 406.940,00 | 239.920,57 | 271.728,72 | ||||||
Promoção Comercial | 3.142.880,00 | 224.024,15 | 1.169.994,00 | 285.918,28 | 676.114,19 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Jul/2023, 10h e 14m. | |||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 3º Bimestre de 2023 | |||||||||||
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Subfunção | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do
Exercício | Empenhado no
Período | Empenhado no
Ano | Liquidado no
Período | Liquidado no
Ano |
|||||||
Turismo | 2.435.600,00 | 100.765,78 | 1.750.006,83 | 249.223,90 | 1.346.062,43 | ||||||
Conservação de Energia | 15.471.268,45 | 1.129.215,45 | 11.079.643,29 | 2.002.318,58 | 5.352.694,20 | ||||||
Transporte Aéreo | 4.613.400,00 | 133.643,72 | 569.921,80 | 175.201,88 | 225.495,61 | ||||||
Desporto de Rendimento | 1.328.072,32 | 93.728,25 | 703.003,72 | 177.788,60 | 485.836,61 | ||||||
Desporto Comunitário | 18.475.781,71 | 476.065,89 | 1.639.510,24 | 544.116,49 | 648.910,49 | ||||||
Serviço da Dívida Interna | 21.764.411,75 | 3.774.074,99 | 12.673.510,19 | 3.774.074,99 | 12.673.510,19 | ||||||
Outros Encargos Especiais | 19.970.000,00 | 3.805.515,33 | 9.115.884,06 | 3.805.515,33 | 9.115.884,06 | ||||||
Reserva do RPPS | 9.150.818,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Reserva de Contingência | 10.961.252,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TOTAL | 1.360.100.323,82 | 147.307.734,92 | 650.982.480,40 | 179.375.967,38 | 515.830.337,53 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Jul/2023, 10h e 14m. | |||||||||||